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友发集团(601686)2024年业绩下滑但现金流改善,需关注应收账款风险

  近期友发集团(601686)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营业绩概览

  友发集团(601686)在2024年的营业总收入为548.22亿元,同比下降10.01%;归母净利润为4.25亿元,同比下降25.46%;扣非净利润为3.2亿元,同比下降36.32%。尽管全年业绩有所下滑,但第四季度表现亮眼,营业总收入为147.52亿元,同比上升0.59%;归母净利润为3.24亿元,同比上升146.0%;扣非净利润为2.91亿元,同比上升123.3%。

主要财务指标

盈利能力

毛利率:2.95%,同比增加3.45%。净利率:0.88%,同比减少6.35%。每股收益:0.3元,同比减少25.0%。

成本与费用

销售费用、管理费用、财务费用总计6.36亿元,三费占营收比1.16%,同比减少2.59%。研发费用同比增加58.35%,主要原因是增加了研发项目及研发投入。

现金流与资产负债

货币资金:124.93亿元,同比增加230.85%。应收账款:14.83亿元,同比增加41.73%。有息负债:33.07亿元,同比减少17.39%。每股经营性现金流:0.97元,同比增加231.14%。

主营收入构成

镀锌钢管:收入260.48亿元,占主营收入的47.51%,毛利率为3.21%。焊接钢管:收入208.68亿元,占主营收入的38.07%,毛利率为1.50%。其他(补充):收入45.95亿元,占主营收入的8.38%,毛利率为3.97%。其他:收入33.11亿元,占主营收入的6.04%,毛利率为8.58%。

经营情况评述

  2024年,友发集团销售各类钢管1,347.34万吨,同比减少0.90%;实现营业收入548.22亿元,同比减少10.01%;归属于上市公司股东的净利润4.25亿元,同比减少25.46%。尽管市场环境复杂,公司销量虽略有下降,但远优于行业整体下降幅度,核心产品的市场占有率持续扩大,企业品牌影响力和综合竞争力稳步提升。

财务分析

现金流状况

  公司经营活动产生的现金流量净额同比增加231.89%,主要原因是存货及预付账款较同期减少,以及应收账款增加。货币资金同比增加230.85%,主要原因是本期使用银行票据业务增加,保证金增加。

应收账款风险

  公司应收账款同比增加41.73%,达到14.83亿元,应收账款/利润比例高达349.24%,需关注应收账款回收风险。

偿债能力

  公司有息负债同比减少17.39%,货币资金同比增加230.85%,显示公司现金资产健康,偿债能力较强。

分红与融资

  公司上市5年以来,累计融资总额18.26亿元,累计分红总额17.09亿元,分红融资比为0.94,显示出公司重视股东回报。

未来发展展望

  公司将继续推进全国布局战略,加快海外布局进程,提升市场占有率,增加效益,实现“纵横双千亿”目标。同时,公司将持续强化品牌影响力和行业号召力,积极应对宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争等风险。

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